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应付工资在年底怎么做账务处理

时间:2024-11-11 01:38:21

企业在年底计算应付工资的金额,那么相应的账务处理要怎么做呢?

应付工资在年底怎么做账务处理

工具/原料

记账软件

应付工资明细表

方法/步骤

1、打开并登录记账软件,选择“录凭证”。

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2、年底计提应付工资,账务处理是:借:制造费用/管理费用/销售费用等-工资咯悝滩镞制造费用/管理费用/销售费用等-社保公积金贷:应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-奖顾疫挚渝金应付职工薪酬-社保公积金应交税费-个人所得税其他应收款-代垫员工社保公积金

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3、年底结转损益,账务处理是:借:本年利润贷:制造费用/管理费用/销售费用等-工资制造费用/管理费用/销售费用等-社保公积金

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4、实际支付工资与奖金,账务处理是:借:应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-奖金贷:银行存款

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5、实际代扣代缴个人所得税,账务处理是:借:应交税费-个人所得税贷:银行存款

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6、实际支付社保与公积金(包含为员工代扣代缴的部分),账务处理是:龊揎妓枭借:应付职工薪酬-社保公积金其他应收款-代垫员工社保公积金贷:银行存款

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