用友软件在每个月走完账之后,需要将当月的凭证进行结账,具体的流程:审核凭证--记账--转账生成--对账--结账
工具/原料
用友软件
方法/步骤
1、第一步:在财务会计中点击总账,然后在点击凭证,凭证下有审核凭证名称,选择审核凭证之后,在选择所要审核月份的凭证,直接点击就可审核当月的凭证,如图所示
2、第二步:当月的凭证审核完之后,同样在凭证这一名称下选择记账,即将当月的凭证进行记账
3、第三步:凭证记账记账之后,选择总账--期末--转账生成,在转账生成的界面首先选择所要结账的咧矸苒禺月份,然后在点击期间损益结转,在在右上角选择全选,即可结转当月的损益类科目,如图所示
4、第四步:同第三步,选择对账,将本月所发生的账务进行总账和明细账、辅助账;辅助账账与明细账等旅邯佤践进行核对,如果最终的核对结果全部都正确的话,系统就会提示试算结果平衡,对账的工作就结束了。
5、第五步:对完账之后,就要就行最后的一步了,也就是结账的环节。同样在期末选择结账,在结账的界面选择所要结账的月份,然后按照系统提示的操作步骤进行就可以了。
6、第六步:结完账之后,需要在账表-余额表中选择对应的结账月份,并在级次中选择末级科目,将所有科目的期初数,发生额和最终的余额数显示出来,分析本月的财务信息,最终留档保存。